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        审计述职报告范文【三篇】

        审计述职报告范文【三篇】

        【篇一】

        今年在集团公司的准确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、

        法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年

        度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年

        为中心,增强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完

        成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就20xx年度审计工

        作总结如下:

        一、完成主要工作

        20xx年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执

        行状况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济职责审计2项,

        投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提升经济效益做

        出了贡献。

        1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

        预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨实行审计,在实行预

        算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内

        控流程操作等状况实行贴合性检查,发现各种问题,即时与各单位沟通,针对审计报告的存有问题,提出相关推荐,指导整改。20xx年度

        完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发现问题41项,提出推

        荐36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应

        收账款催收实行审计回访,个性是针对整改不到位单位,提出指导性

        意见并敦促其切实执行。透过审计,严肃了集团公司财务管理制度与

        财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。

        2、展开专项经营考核审计

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